老师您好。我接手了一家错账,1月份建的账,税和账都是乱七八糟的,我现在要从1月开始从新做,他们凭证都没装订的,也没过账审核,但是有个问题,就是税乱报的,我现在重新做账的话,和以前报税的数字对不起来,因为不是把一张单据不入账,就能平的,以前的会计报了税有一个月还有数字,那我现在该怎么做呢?
牛呢
于2019-10-04 21:06 发布 1363次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-04 22:01
你好同学,说实话,我自己是不愿意接这种账的,这种账很乱,而且到时候会被专管员骂。
首先,是建议你不接这一家的
其次,如果你坚持要做,需要把1月份到现在的账梳理一遍,特别是收入,然后才是其他的
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你好同学,说实话,我自己是不愿意接这种账的,这种账很乱,而且到时候会被专管员骂。
首先,是建议你不接这一家的
其次,如果你坚持要做,需要把1月份到现在的账梳理一遍,特别是收入,然后才是其他的
2019-10-04 22:01:20
你好; 内账会计是 只做账 和出报表这些; 不涉及税务报税 开票这些的 ; 内账和外账分别都要做凭证
2022-03-08 08:28:20
你好,最好是先分分类,然后再做凭证(否则一张张做,太多了)
2019-01-23 08:21:24
老板从原股东手中购买你们公司股权的话,应该把款项支付给原股东,现在你们公司报销费用跟之前的购买股权是两件事,所以金额不一样也是正常。你所要关注的是入账费用都有合适票据,否则可能无法税前扣除,入账时根据票据内容借成本费用贷其他应付款-老板
2019-07-28 10:46:38
可以的,较大型的公司都是由现金会计做收付款凭证的。你根据现金会计提供的原始凭证记账、报税完全没问题
2019-03-27 22:24:30
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