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开心就好
于2019-10-05 14:45 发布 642次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-05 14:48
您好那您根据盘点的往固定资产转 没有发票的先暂估入账
bamboo老师 解答
2019-10-05 14:54
总公司代为支付的 应该挂账计入其他应付款
2019-10-06 09:19
现在金额能确定么?
2019-10-06 09:25
那固定资产卡片账需要登记
2019-10-06 09:36
达到预定可使用状态的都转到固定资产啊 分别结转
开心就好 追问
2019-10-05 14:52
我们总公司之前替我们也支付了大笔工程款,我们没有给挂账呢?这些又该怎么处理?
2019-10-06 09:18
你好老师,还是昨天在建工程转固定资产的问题,写一个竣工说明,固定资产卡片账需要登记吗?
去年公司没成立的时候,和总公司都签的有合同,所以建造前期的工程款都是总公司付的,酒店成立后,剩下的款项我们就开始支付了。金额在合同里都有
2019-10-06 09:30
2019-10-06 09:31
老师,我们在建工程里,有这么多的明细,帮我该怎么转
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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