送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-05 14:48

您好
那您根据盘点的往固定资产转 没有发票的先暂估入账

bamboo老师 解答

2019-10-05 14:54

总公司代为支付的 应该挂账计入其他应付款

bamboo老师 解答

2019-10-06 09:19

现在金额能确定么?

bamboo老师 解答

2019-10-06 09:25

那固定资产卡片账需要登记

bamboo老师 解答

2019-10-06 09:36

达到预定可使用状态的都转到固定资产啊 分别结转

开心就好 追问

2019-10-05 14:52

我们总公司之前替我们也支付了大笔工程款,我们没有给挂账呢?这些又该怎么处理?

开心就好 追问

2019-10-06 09:18

你好老师,还是昨天在建工程转固定资产的问题,写一个竣工说明,固定资产卡片账需要登记吗?

开心就好 追问

2019-10-06 09:25

去年公司没成立的时候,和总公司都签的有合同,所以建造前期的工程款都是总公司付的,酒店成立后,剩下的款项我们就开始支付了。金额在合同里都有

开心就好 追问

2019-10-06 09:30

开心就好 追问

2019-10-06 09:31

老师,我们在建工程里,有这么多的明细,帮我该怎么转

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