老师我们是内账。应该是先计提在缴纳税金哈。但是我们这没有计提营业税金及附加直接做的缴纳的分录。现在报表上应交税费是负数,我怎么调整。再就是这样的话没有营业税金及附加没结转到损益!这样没事吧。内账。以后我内账就这样借管理费用-税费贷银行这样行吗
小敏
于2019-10-05 15:54 发布 752次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-05 15:57
借税金及附加贷应交税费
一块结转了就可以
借本年利润贷税金及附加
可以直接做到管理费用
相关问题讨论
您好,计提营业税及附加的时候,借:税金及附加,贷:应交税费
2018-10-15 09:46:18
你好
印花税分录
借;税金及附加 贷;应交税费
借;应交税费 贷;银行存款
2017-09-29 17:41:46
可以,但实务中借方一般不分明细。
2017-04-20 06:58:57
借:税金及附加贷:应交税费;次月借:应交税费贷:银行存款
2018-01-03 10:07:09
这个估计是2016年录的视频,因为这个更改是2016年5月,全面营改增变成税金及附加,以前是计入管理费用
2017-11-09 19:28:12
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小敏 追问
2019-10-05 16:12
郭老师 解答
2019-10-05 16:14