是这样的,第一季度我司开出了一份普通发票,后来退货了,我在第三季度开出了负数发票,可是这一季度开了些专票,也有些普票,现在收入是负数,现在我增值税怎么申报呢 我的应纳税额直接填负数吗?还是填专票的数据呢?还有免税销售额那里我应该怎么填写呢?
sue
于2019-10-05 21:02 发布 729次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-10-05 21:21
你是直接按负数金额填写。
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你是直接按负数金额填写。
2019-10-05 21:21:32
你好,收入是包括普通发票收入+专用发票收入+无票收入
但是其中代开的专用发票,不管金额是多少,都不免征增值税的
如果合计收入低于9万,只是无票收入,普通发票收入部分免征增值税
2018-06-30 16:27:23
负数税额通过不了,需要大厅申报
2022-07-12 16:02:28
您好,填写负数7378。
2018-01-11 22:23:43
你好,专票不享受减免政策的呢
2019-04-09 15:55:00
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2019-10-05 23:23