请问老师,母公司与子公司合并报表项目其他应收/其他应付由于客户问题,母公司的其他应付与子公司的其他应收在账务处理上时间不一致,导致其他应付与其他应收金额有差异,在合并报表时抵消按哪个数抵
如意
于2019-10-05 21:24 发布 2259次浏览
- 送心意
周晓晓老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
您好,在实际业务中,一般需要往来核对一致抵消,否则按照金额较小来抵消
2019-10-05 21:46:04
你好,母公司是挂其他应收,子公司是挂其他应付
2017-09-28 10:20:24
你好,母公司打款时借银行存款 贷其他应付款-母公司 ,付给第三方时借其他应付款-母公司 贷银行存款 这样就不存在挂账了
2019-11-29 10:27:31
同学你好
是三月份做账的
2021-05-06 11:37:35
反结账然后去做进去就行了
2020-03-09 11:05:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息