老师好,我们收到客户上墙砖7791元、特价款6380元,之前1月元旦已收到微信秒杀订金600元,当月没做账务处理,今月收到之前发给客户代金券2张共1000元,但之前发给客户代金券没做账务处理。今期实收到客户现金12517元,但之前那600元和1000元今月抵减贷款,即要转为收入,请问老师,我该如何做账
小蜜蜂~
于2019-10-06 16:06 发布 747次浏览
![老师好,我们收到客户上墙砖7791元、特价款6380元,之前1月元旦已收到微信秒杀订金600元,当月没做账务处理,今月收到之前发给客户代金券2张共1000元,但之前发给客户代金券没做账务处理。今期实收到客户现金12517元,但之前那600元和1000元今月抵减贷款,即要转为收入,请问老师,我该如何做账](https://al3.acc5.com/483c5b54073d832abe809aa1a93dc4f5.jpg)
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-06 16:34
你好,借:库存现金12517+600 销售费用1054 贷:主营业务收入7791+6380
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你好,借:库存现金12517+600 销售费用1054 贷:主营业务收入7791+6380
2019-10-06 16:34:27
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你好,是顾客买药,使用了代金券的意思吗
2022-05-06 19:23:35
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你好 那你们付给商家是多少钱
2020-04-16 12:59:33
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你好,卖出的时候借:银行存款 贷预收账款,消费的时候,借预收账款 贷主营业务收入 应交税金
2019-10-31 18:12:49
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借;销售费用 贷;预收账款
2016-11-21 15:27:56
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