老师 8月份已经认证的进项发票,发现开错了,已经在系统上开红字信息表,可是8月分的税还没报,应该怎么操作呢?申报表应该怎么填?
活泼的麦片
于2019-10-07 16:11 发布 902次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-07 16:17
8月的税???你这个按这个错误去申报进项税额就可以,本期认证本期申报抵扣,你开红字信息表是几时开的?
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你看下确认签字吗?
2021-12-15 11:04:39

您好,现在直接在下次申报表中填写申报就行了。
2019-08-25 14:13:50

填写附表2中第2行和第35行
2019-10-08 12:30:55

您好
进项发票应该每个月单独装订成册
申报表也是每个月单独装订成册
2020-06-30 10:49:16

填写增值税申报表附表二,中间部分的进项税转出,转出的金额就是税额的绝对值。
2019-10-21 11:15:09
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