送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-08 09:30

需要对方给你们开红字发票才可以,你根据这个做借库存商品 负数 贷应付账款 负数

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:32

但是对方不会开发票的,这样怎么处理呢?

maize老师 解答

2019-10-08 09:33

不开,那你这个做结转成本汇算清缴纳税调增,

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:34

而且这个是双方协商的,就是说一部分直接从货款里扣除

maize老师 解答

2019-10-08 09:38

借库存商品 负数 贷应付账款 负数 你结转这个主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,这个库存商品减少了,结转成本少了,少交税,要是没有冲掉这个汇算清缴纳税调增

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:38

做结转成本?是借:生产成本红字    贷应付账款红字,是这样吗?

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:40

下个买的是材料,这样库存商品我都不知道冲哪个库存

maize老师 解答

2019-10-08 09:41

扣那个商品质量这个不是知道么,对应下面去找对应那个结转那个一份成本

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:44

不是,这个根本就不知道是哪个材料的问题,是以前遗留下来的,就从总的金额里面扣了

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:44

而且这边以前的会计账很乱,库存的账根本就没有

maize老师 解答

2019-10-08 09:50

需要找出来才可以,不是有那个质量扣款原因么,那个没有写啥材料么

陆遥1991 追问

2019-10-08 09:55

对啊,就是这样的,当时双方没写是哪个材料,而且这个还是后来补的协议,就只说从货款里扣除

maize老师 解答

2019-10-08 10:00

需要对方写情况,看是那个材料扣才可以

陆遥1991 追问

2019-10-08 10:01

好吧,那只能再协商了

maize老师 解答

2019-10-08 10:47

去协商吧,最好是叫对方开红字发票比较好,正规

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你好 ;   不开票的娿   你们到时挂 :借应付账款 - 供应商贷银行存款。  你让对方给你出具委托收款书盖章给你 做附件   
2021-09-13 16:49:56
付的钱直接计入到相关的成本费用就行。
2021-09-12 17:46:38
需要对方给你们开红字发票才可以,你根据这个做借库存商品 负数 贷应付账款 负数
2019-10-08 09:30:46
借:库存商品 (正数存货不含税金额) 应交税费—应交增值税(进项税)(供应商开来发票的合计进项税额) 贷:应付账款—B公司 (扣除返利后要付给对方的合计金额) 主营业务成本 (负数发票部分不含税金额)
2023-10-17 08:16:53
您好 请问发票按照什么金额开具的
2022-02-13 13:19:25
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