老师你好,请教一个出纳的问题,业务员申请备用金或者差旅费,单据要怎么写?是业务员填单子给出纳,之后再拿单子来报销吗?如果还有剩余的钱的话,要怎么做账啊?
⭐阿玲
于2019-10-08 10:13 发布 954次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
单据可以写借支备用金
业务员填单子给出纳,之后再拿单子来报销
借:其他应收款
贷:库存现金等
借:管理费用
库存现金
贷:其他应收款
2019-10-08 10:17:15

可以
2017-03-23 09:39:24

你好,可以走公账。用途写支付报销款。
2018-09-19 13:35:55

你好,借管理费用--差旅费,贷其他应收款--备用金
2019-03-09 11:13:18

你好,可以计入业务招待费核算
2017-08-04 10:26:26
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