你好!2018年12月计提多了工资,并于当月把计提的金额结转为主营业务成本。 本年度发现该错误,导致应发工资余额不对,请问本年度应该怎样更正
婷
于2019-10-08 11:53 发布 741次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-08 11:55
你好,这样做调整分录
借;应付职工薪酬,贷;劳务成本等科目
借;劳务成本等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;利润分配——未分配利润
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你好,这样做调整分录
借;应付职工薪酬,贷;劳务成本等科目
借;劳务成本等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;利润分配——未分配利润
2019-10-08 11:55:09
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你好!用工资表做附件。
2017-09-15 14:43:57
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这个行业维修人员的工资可以转让主营业务成本
2019-08-17 05:35:30
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你好,根据应付工资计提,而不是实付工资
2018-04-28 10:55:53
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你好
这个不是算的,而是归集的
比如你们有发放工资30万,耗用材料20万,那么你的成本就是50万的
2023-05-06 17:45:40
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