送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-08 13:36

你好同学,要先结算,一般工程类结算后再付钱,也可先付一点订金,这个是当成预收先处理的

傻傻兔 追问

2019-10-08 18:28

老师,要根据什么来结算?跟分包,材料商结算吗?园林绿化工程公司,在付工程款前,也要先结算吗?结算,我们财务这边,不是要入相应的成本么?

何江何老师 解答

2019-10-08 21:06

同学,一般是工程部会提供结算的依据,会有一个结算计算单由工程部来制作
不是的,他们结算完我们才转成本,同学

傻傻兔 追问

2019-10-08 21:29

老师,我们公司是园林绿化工程公司,我看,公司在支付工程款时,所见的附件,就只有付款申请单,发票,银行回单这些。我都没有见到过结算单的。是不是,正常的情况,应该是工程部做了结算单后,拿到财务部,财务部在付款前,先按照结算金额入相应的成本,等要付款的时候,再做付款的账务处理是吧?

傻傻兔 追问

2019-10-08 21:30

老师,我们财务,是先结算后付款是么?结算和付款也是要分开入账的是么?

何江何老师 解答

2019-10-08 22:06

同学,可以先付款,记预付账款对方记预收,结算后再冲预收预付。
而结算后再付款也是可以的,两种都行。

傻傻兔 追问

2019-10-08 22:35

老师,意思是,付款的时候,直接入账做“预付账款”?那,款项付完了,还会结算吗?这个结算,是入账进成本,然后相反科目冲平预付账款吗?

何江何老师 解答

2019-10-08 22:37

是的同学,结算的时候冲预收同学,

傻傻兔 追问

2019-10-08 22:39

老师,我们是付款方,我们付款的时候,入预付账款,那冲的时候,不也应该冲预付账款么?

何江何老师 解答

2019-10-09 09:03

是的,但是你冲的时候,是用收入冲预付的,
然后你用你的成本再做一个主营业务成本
平时的成本  借:劳务成本  贷, 银行存款 
结算后  借:主营业务成本 贷:劳务成本
收入是
借:预收账款  银行存款  贷:主营业务收入

傻傻兔 追问

2019-10-09 09:06

老师,我们是付款方,应该是预付账款吧,怎么是预收账款呢?

何江何老师 解答

2019-10-09 10:45

同学你是付款方
借:预付账款   贷:银行存款

借:固定资产(开发商品)
贷:预付账款等

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