送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-08 17:01

你好   借管理费用-提成 贷应付职工薪酬-提成  借应付职工薪酬-提成贷其他应收款-老板

搖珠????36選7 追问

2019-10-08 17:32

我们工资不计提的

meizi老师 解答

2019-10-08 17:40

你好 需要计提的  走应付职工薪酬过渡的 。

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相关问题讨论
你好 借管理费用-提成 贷应付职工薪酬-提成 借应付职工薪酬-提成贷其他应收款-老板
2019-10-08 17:01:13
你们老板借公司的钱要做账 借:其他应收款---老板 贷:银行存款 等到你们分红的时候 借:应付股利 贷:其他应收款---老板
2019-10-09 21:47:15
借:管理费用/销售费用—福利费 贷;现金
2018-09-22 11:27:59
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借。应付职工薪酬贷库存现金。
2022-01-19 10:44:42
您好!这个1万元是哪儿来的呢?
2016-12-12 15:19:29
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