你好 老师 科目余额表上期末余额 贷:其他应收款――法人2000,贷:其他应付款――法人3000,想把这两个科目合并成其他应付款下 怎么合并啊?
feeling
于2019-10-09 09:04 发布 1010次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借其他应收款2000
贷其他应付款2000
2019-10-09 09:06:29
你好,你说的出入是什么情况?
2018-10-08 14:55:04
1、建议不要直接冲掉。以后在收到老板的钱的话,借 银行存款 贷:其他应收款,逐步将其他应收款科目冲平。
2、您前任会计这是乱用科目,造成科目重分录情况了。
2018-03-14 16:18:17
您好
是不是其他应收款有贷方金额 其他应付款有借方金额?
2019-09-09 15:28:12
你把其他应收款加上其他应付款的借方看一下是不是跟报表一致
2019-04-22 10:15:36
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