送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-10-09 10:13

你好, 收到货物了吗?

燕子非非 追问

2019-10-09 10:42

你好,老师,收到了

文文老师 解答

2019-10-09 10:46

做暂估处理 
借:库存商品  贷:应付账款-暂估
借:预付账款 -供应商 贷:银行存款
待来票后,冲销暂估分录,并重新做分录  借:库存商品 借:进项  贷:预付账款-供应商

燕子非非 追问

2019-10-09 11:02

谢谢老师,收到的增值税专票不管是几个点的税都可以用来抵扣是吗?

文文老师 解答

2019-10-09 11:08

是,收到的增值税专票不管是几个点的税都可以用来抵扣

燕子非非 追问

2019-10-09 14:54

你好,老师,比如购买办公用品收到的增值税普通发票,入账价值是价税合计金额,还是光金额呢?

文文老师 解答

2019-10-09 14:59

购买办公用品收到的增值税普通发票,入账价值是价税合计金额

燕子非非 追问

2019-10-09 16:26

谢谢老师,最后一个问题,供货商开出的增值税专票比付的货款多1元多,怎么入账?

文文老师 解答

2019-10-09 18:39

按实际支付的金额入账

上传图片  
相关问题讨论
你好, 收到货物了吗?
2019-10-09 10:13:43
你好,当月的可以不用做。
2021-07-02 09:40:13
你好,借;银行存款等科目,贷;应收账款
2019-07-25 15:50:06
你好,借银行存款,贷,应收账款-
2019-06-14 15:42:26
借预付账款贷营业外收入。
2022-04-01 12:11:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...