送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-09 10:26

不是这样处理的,要做暂估入账分录
借:原材料
       贷:应付账款--暂估应付款

天边的兔子 追问

2019-10-09 10:32

如果是费用类已付款未收到发票 就不需要暂估了吧?

张艳老师 解答

2019-10-09 10:33

也是需要做暂估费用入账的分录的。

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相关问题讨论
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
直接付款并收到原材料是第一个分录
2019-11-16 20:53:23
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
收货时:借:原材料 贷:应付账款 没有发票不影响入账 影响的是成本抵扣
2020-03-05 16:55:48
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