- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-09 10:26
不是这样处理的,要做暂估入账分录
借:原材料
贷:应付账款--暂估应付款
相关问题讨论
你好 二种处理都是正确的
2022-07-19 17:00:23
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
直接付款并收到原材料是第一个分录
2019-11-16 20:53:23
不是应该还要有借:应交税费-应交增值税(进项税额)吗
2018-09-21 09:31:20
1. 借 原材料-暂估 贷 应付账款
发票没有收到,你们付款了
借 应付账款 贷 银行存款
2016-01-05 14:29:22
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张艳老师 解答
2019-10-09 10:33