送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-09 11:48

您好
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金等

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 11:50

这是受工伤在医院治疗期间的费用处理吧?

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 11:51

那给了这个员工买了意外险,没交社保,保险公司赔偿,怎么做?

bamboo老师 解答

2019-10-09 11:53

是的 医院治疗期间的费用处理
保险公司赔款到公司账上么 是赔偿的医药费么

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 11:59

老板给员工买的团体险,没交社保,

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:00

这个团体险是赔偿医药费的么

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 12:03

可能是吧,还有,就是现在老板,赔给他一笔钱,然后签了赔偿协议,解除了劳动关系,怎么做?

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:30

分录跟上面的一样写

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 12:47

那保险公司赔偿的钱,怎么入账?

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:49

收到保险公司赔款的时候做对应的红字分录 冲减
借:管理费用-福利费 借方红字
贷:应付职工薪酬-福利费 贷方红字
借:应付职工薪酬-福利费 借方红字
借:银行存款  借方蓝字

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 12:51

冲减完,重新做什么分录?

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:52

就只写这笔分录就好了 不用另外再写了

kj_TMTLn4lycQK1 追问

2019-10-09 12:56

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:58

如果垫付的时候没有收到医院费发票 您截图上面这样处理 
如果是收到发票到公司报销 就像我上面说的那样处理
您前面是问的员工工伤 没说垫付 我就按收到发票报销做的账务处理

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相关问题讨论
1、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 2、借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2017-08-24 15:51:39
具体是社保的工伤险,还是购买的商业保险数据
2017-08-21 15:28:08
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金等
2019-10-09 11:48:00
借银行存款贷、其他应付款支付出去做相反的分录。
2021-10-21 09:33:46
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 借;管理费用等科目 以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
2017-08-21 15:57:26
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