老师我9月报完8月增值税后,同事又勾选了一张进项票到8月,结果报税时显示同事勾选的那张票的进项既不在上期留抵里,又不在本期里,要多缴一万多的税!现在怎么处理?
小叶子
于2019-10-09 11:46 发布 675次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-09 11:57
没有办法,你去联系供应商重新开吧,或者是你看可以去税局更正之前申报不
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没有办法,你去联系供应商重新开吧,或者是你看可以去税局更正之前申报不
2019-10-09 11:57:56
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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期初留底进项税额
上期留抵税额 主表第13行
本期进项税额主表第12行
进项转出 主表第14行
出口退税主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
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下月还能按16抵扣吗
可以
2019-03-18 19:47:12
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这个是之前的没有抵减完进项税额,才是留底税额,留底税额指的是进项税额大于销项税额,这个减掉差额
2020-06-04 17:49:00
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