采购时对公银银行付款8000,因需要加钱,员工就自己付了款1000和税点300元,总共支付9300,收到发票是:9000元,收款方说开票要给税点,但不能开在发票上,只能开收据300元, 请问我怎么给员工报销,会计分录又要怎么做呢?
前同学
于2019-10-09 12:20 发布 719次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-09 12:23
让员工找300元的发票报销就是了。
这个9000元的发票的分录就是一般的采购入库分录了。
相关问题讨论

让员工找300元的发票报销就是了。
这个9000元的发票的分录就是一般的采购入库分录了。
2019-10-09 12:23:02

借管理费用,贷其他应付款。
2020-04-13 12:40:52

你好,同学你好
借应付账款
贷其他应付款
2022-03-23 19:41:03

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

这样就做借银行贷其他应付款 ,报销做借xx费用 贷其他应付款,有钱转老板就可以
2019-01-16 14:14:16
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