送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-09 13:46

你已认证待抵扣和未认证的发票都是怎么账务处理的,

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你好,当月的进项抵扣未交增值税
2020-04-13 23:01:23
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你已认证待抵扣和未认证的发票都是怎么账务处理的,
2019-10-09 13:46:46
你好 是的 需要结转到转出未交增值税科目中去的
2019-04-12 10:03:04
转出未交增值税的金额=销项税-进项税-上月留抵税,小于0时就不用结转
2021-12-10 16:48:05
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