在线的老师好:我们是建筑企业、公司收到增值税普通发10000元(设计费用)。后期老板和人协实际付款只付8000元、尾款不再支付,请问老师怎么帐务处理合适。请老师指点。谢谢。
(境静)芭樵叶儿
于2019-10-09 13:59 发布 823次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-09 14:00
你好 借应付账款1000贷银行存款8000 营业外收入2000
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你好 借应付账款1000贷银行存款8000 营业外收入2000
2019-10-09 14:00:25
你好 具体怎样算 执行合同约定
2020-06-02 09:08:13
设计不用预缴的,
2019-05-14 11:59:04
借:银行存款贷:预收账款,如果退还:借:预收账款贷:银行存款
2017-11-20 13:32:41
你好,嗯嗯,可以开具的呢,属设计费用
2019-10-10 10:34:18
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(境静)芭樵叶儿 追问
2019-10-09 14:20
meizi老师 解答
2019-10-09 14:22