老师 公司自己卖使用过的车子,是我们员工通过瓜 问
您好,这个员工要转钱到公账上面 答
小规模纳税人不开票收入以后转为专票开票收入,那 问
同学,你好 现在是不开票收入,先按季度不满30万申报 答
老师招标服务费可以开发票吗?怎么写分录 问
可以开发票的,计入其他业务收入 答
员工工作时间受伤,他在医院门诊缴费的门诊收费统 问
员工工作时间受伤,门诊收费统一票据可入账。未缴工伤保险时,发生费用借 “管理费用等 - 福利费”,贷 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,同时借 “应付职工薪酬 - 职工福利费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,有赔偿或补助时再做相应冲减;已缴工伤保险时,企业垫付借 “其他应收款 - 工伤医疗费”,贷 “银行存款 / 库存现金”,收到赔付借 “银行存款”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费”,未全额赔付,企业承担部分借 “管理费用 - 福利费等”,贷 “其他应收款 - 工伤医疗费” 答
老师,小微企业1%的税率,每月开票额低于10万免税吗? 问
如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 答
小规模纳税人,税款盘的服务费怎么做科目,小规模纳税人涉及抵消管理费用吗
答: 你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这个是可以全额抵扣的,可以抵消管理费用的
小规模纳税人季度开票69800 未收款 还款 34000 管理费用 16900 人员工资 2700 未收账款35800 这个季度结转分录怎么做呀
答: 借应收69800 贷主营业务收入 应交增值税, 还款是之前借款吗,借其他应付款 34000贷银行34000 借管理费用 16900 贷其他应付款等, 工资,借管理费用 工资, 2700 贷应付职工薪酬工资, 2700 借应付职工薪酬 工资,贷银行,没有收到款,你之前做收入现在不需要再做账了, 借主营业务收入 贷本年利润,借本年利润贷 管理费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模纳税人发生费用取得普票,怎么做分录?借:管理费用 贷:什么
答: 你好 贷?付现金了就贷现金,给支票了就贷银行存款,欠着呢就贷应付账款
李 追问
2019-10-09 14:28
李 追问
2019-10-09 14:31
李 追问
2019-10-09 14:32
耿老师 解答
2019-10-09 14:48