送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-09 14:29

您要申报的是什么税种?

眼睛大的绿草 追问

2019-10-09 14:35

13%的税种,

张艳老师 解答

2019-10-09 14:36

您是要申报增值税,是吗?
那就按当期开具发票金额和未开具发票金额填写到附表一,将认证的进项税额填写到附表二中就是了。

眼睛大的绿草 追问

2019-10-09 14:45

还有个问题,我在报个人所得税生产经营,这是第三季度,但是税款所属期是1-9月,这是填的累计数吗

张艳老师 解答

2019-10-09 14:48

抱歉,这个帮您解答不了。没有接触过生产经营所得的申报。建议您可以就此问题,向其他老师进行提问。没有完全帮到您,非常抱歉。

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你好,9月份先需要把8月份的小规模纳税人的申报 从9月份开始可以开具专用发票 没有从中旬开始生效一般纳税人资格的,都是从某个月份的1号
2017-09-07 19:35:01
你好,还是按照一般人开票报税
2019-09-29 12:23:24
您好,这样的情况,只能去税务局进行异常申报了。
2018-01-14 23:57:16
同学你好,一般纳税人可以抵扣的,按照发票税额抵扣
2022-03-06 13:18:44
你好,次月红冲,然后开正确的 负数在之前13%的里面填写负数
2020-02-01 11:07:17
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