请问原是技术出口企业,免增值税。现在增加内销业务,要开13个点的增值税票,那是不是技术出口业务就不能免增值税了?是否可以做退税?退税率是怎么计算?
我行我素
于2019-10-09 14:35 发布 982次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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2024-11-03 16:31:27
你好,是需要的,退税率为0,视同内销征税。
2020-06-28 11:48:54
你出口的还是可以免税的,只是内销的要交税
2019-10-09 15:01:39
你好;免抵税额=免抵退销售额*退税率-应纳税额 、税负=免抵退销售额*退税率/(应税销售额%2B免抵退销售额)*100%
2023-06-26 15:24:31
你好,不同产品退税率是有所不同的,需要看你当时出口的货物在海关执行的退税率是多少的
2018-06-28 16:25:45
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