请问老师,账上增值税和税务系统应交增值税差额,怎么记账呢?账上16953.89,申报系统提示16953.87 差了0.02。要怎么记账呢
静
于2019-10-09 15:15 发布 937次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

是的
2015-12-08 13:19:59

借:应交税费--未交增值税 0.02
贷:营业外收入 0.02
2019-10-09 15:17:48

你好,找出原因调整,未查明可以做,借 营业外支出0.05,贷 应交税费-应交增值税 0.05
2019-01-05 10:12:59

您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57

你好 是尾差的原因吗 记营业外收支科目
2020-01-14 14:34:11
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