送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-09 15:54

你好,借;银行存款,贷;其他应付款

yi平 追问

2019-10-09 15:56

老师我们是一般纳税人,费用票是专票  那写分录的时候是 借:管理费用  应交税费  贷:库存现金么

邹老师 解答

2019-10-09 16:09

你好,如果是可以抵扣的,是这样做分录
借:管理费用等科目, 应交税费——应交增值税(进项税额) ,贷:库存现金等科目

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相关问题讨论
你好,借;银行存款,贷;其他应付款
2019-10-09 15:54:59
借 银行存款 贷其他应付款
2019-01-18 09:43:42
工伤的赔付做福利费 补缴的社保可以和你正常交的一样做的
2018-12-24 14:18:47
同学你好,垫付时,借:其他应收款,贷:银行存款。收到社保局退回时,借:银行存款,贷:其他应收款,其他应付款,营业外收入等科目。
2023-09-01 15:03:05
你好,学员,收到补助金挂,其他应付款,然后收出去的时候冲其他应付款科目。 希望我的回答能帮助到你,请给我打5个星星!
2018-07-04 11:55:54
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