老师想请问一下问题,比如说下面这个表是我9月份的表,本期入库的数量3是我正确核算的金额,数量1是我暂估入库的,当时我是借库存商品,贷应付账款,然后我按照本期出库的金额结转了销售成本。想问老师因为当时暂估的时候单价是30.99,那么我月初红字冲掉暂估的时候,我这个表格10月份的时候上期库存是多少呢,按道理上期库存不是要冲掉吗,数量是0,可是金额还剩下2.99吗
毛毛
于2019-10-09 21:02 发布 969次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-10 09:32
你直接红字冲销暂估按照正确的来做就可以了
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您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14 11:38:25
你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
是做内账还是外账,做营业收入时没有做税,如果是内账,上述的分录处理就行了
2017-10-03 11:08:11
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