送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-10 10:48

你好同学,你现在在你的销售这块,无票收入,就是第二栏那里填上这个金额就好了同学。

晓~zZ 追问

2019-10-10 10:50

是这样吗

何江何老师 解答

2019-10-10 10:57

是的同学没错的同学。,

晓~zZ 追问

2019-10-10 10:59

除了增值税纳税申报表,其他还有需要处理的吗?还有账务上面要怎么做

何江何老师 解答

2019-10-10 10:59

一般其它的就不用了同学,只有增值税这块税按内销的做,其它不用

晓~zZ 追问

2019-10-10 11:00

帐上面要怎么做

何江何老师 解答

2019-10-10 11:01

账面就是将这个多交的税计入公司的主营业务成本里就好了,

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相关问题讨论
不好意思,我看错了,免抵退税那个我没有实际超过做过,你可以重新再提问一次,外贸老师会回复您这个问题的
2020-05-11 17:34:41
你好,生产型企业退税是先申报增值税
2022-01-13 10:36:55
你好; 是的。 出口退税的话;先申报了在去申请的;参考 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc
2022-03-31 12:48:55
你好,具体哪些地方不会申报
2019-04-26 04:36:26
你好,因为留抵税额小于免抵退税额,所以退税额等于留抵扣税额
2020-05-11 21:41:39
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