送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-10 11:27

您好
请问您计入待抵扣的时候分录是怎么写的

Min梦想旅程中 追问

2019-10-10 11:34

就是平时收到维修费之类的费用发票  借 管理费或者销售费用    应交税金-待抵扣进项税    贷  :银行或现金     ;如果当月需要发票认证就  借:进项税   贷  待抵扣进项    ;现在所有发票认证完,发票待抵扣余额还剩下0.06   ,可能是费用发票入错了

bamboo老师 解答

2019-10-10 11:36

那您可以用管理费用冲减

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你好 按39号公告,火车票可以抵扣进项
2019-10-22 10:58:44
您好 请问您计入待抵扣的时候分录是怎么写的
2019-10-10 11:27:19
你好!你销售电缆给他吗?为什么要收管理费
2017-09-14 13:42:16
借管理费用负数借应交税费-应交增值税-进项
2019-07-13 22:36:55
你好 单位的车可以 纸质的吗 纸质的不能计算抵扣的
2021-06-10 08:23:50
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