我们每个月的技术服务费5万多是不是也要摊销?我没有摊销,是每月都付的,其实就是内部人员工资代发做到技术服务费的,老师需要怎么做呀?目前就6.7月凭证装订了了,8月还没有还可以改一些吧,8月改,9月重新敲上去,这样操作可行吗?
陆
于2019-10-10 13:39 发布 1117次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
技术服务可以
认证服务的不可以
2020-12-21 16:47:02
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
你这个应该分开两笔分录写就比较清楚
2016-10-12 12:11:21
您好:
收款摘要填写销售研发技术服务%2B项目名称即可。
贷方:主营业务收入
应交税费-销项税
2020-04-28 15:22:15
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