送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-10 16:15

您好
借:其他应收款
贷:库存现金
用借支单做记账凭证附件

周利奇 追问

2019-10-10 16:17

是预支工资,到月底扣除,以现金支付的,

周利奇 追问

2019-10-10 16:18

该怎么记账?

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:20

借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金

周利奇 追问

2019-10-10 16:22

凭证是用借支单吗

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:22

附件是员工借支单

周利奇 追问

2019-10-10 16:24

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:25

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

周利奇 追问

2019-10-10 16:28

老师麻烦你把计提工资的分录发我吗

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:30

计提 发放 上交 包括社保 公积金 个人所得税的一起 可以么

周利奇 追问

2019-10-10 16:46

可以的

周利奇 追问

2019-10-10 16:47

就是需要这几个都有的

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:48

计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费    
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保 公积金 个税
借:应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
其他应收款——个人社保费
其他应收款——个人公积金
应交税费——个人所得税
贷:银行存款

周利奇 追问

2019-10-10 16:51

这个计提的工资就是应发工资,是这样吧

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:52

是的 计提的工资就是应发工资

周利奇 追问

2019-10-10 16:53

恩,谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-10 16:54

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 借:其他应收款 贷:库存现金 用借支单做记账凭证附件
2019-10-10 16:15:37
借;其他应收款 贷;库存现金等科目 借;银行存款 贷;其他应收款
2017-09-18 10:21:24
你好,第一联贴在记账凭证上。
2020-06-07 19:59:33
您好,借支单您付款的时候就需要有的
2020-04-05 21:28:25
你好,可以入一笔分录,借:其他应收款-小张200 其他应收款-小王 300 贷:现金
2016-07-20 12:09:39
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