送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-10 21:36

上述说法完全正确,是预付账款

善道 追问

2019-10-10 21:37

实际电费是9月发生的

江老师 解答

2019-10-10 21:40

这个可以预提9月的电费。付款是付款业务,预提费用是预提费用,按权责发生制计提费用

善道 追问

2019-10-10 21:42

按我上边的分录做对吧

善道 追问

2019-10-10 21:46

实际电费是九月份发生的,九月份也付款了,但是发票是十月份来的,九月份做账,我就一时应该做预付账款,待十月份票开过来再冲预付账款,对吧

江老师 解答

2019-10-10 21:51

一、付款时
借:预付账款
贷:银行存款
二、预提费用时
借:管理费用——水电费
贷:预付账款

善道 追问

2019-10-10 21:55

10月份的发票怎么做

江老师 解答

2019-10-10 21:56

冲销9月份的费用
借:管理费用——水电费   负数
贷:预付账款  负数
按照发票入账
借:管理费用——水电费
贷:预付账款

善道 追问

2019-10-10 21:58

这样不是很容易忘了呀,兼职也要预提费用吗

江老师 解答

2019-10-10 21:59

这个按权责发生制是需要预提费用的。

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