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善道
于2019-10-10 21:36 发布 1759次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-10 21:36
上述说法完全正确,是预付账款
善道 追问
2019-10-10 21:37
实际电费是9月发生的
江老师 解答
2019-10-10 21:40
这个可以预提9月的电费。付款是付款业务,预提费用是预提费用,按权责发生制计提费用
2019-10-10 21:42
按我上边的分录做对吧
2019-10-10 21:46
实际电费是九月份发生的,九月份也付款了,但是发票是十月份来的,九月份做账,我就一时应该做预付账款,待十月份票开过来再冲预付账款,对吧
2019-10-10 21:51
一、付款时借:预付账款贷:银行存款二、预提费用时借:管理费用——水电费贷:预付账款
2019-10-10 21:55
10月份的发票怎么做
2019-10-10 21:56
冲销9月份的费用借:管理费用——水电费 负数贷:预付账款 负数按照发票入账借:管理费用——水电费贷:预付账款
2019-10-10 21:58
这样不是很容易忘了呀,兼职也要预提费用吗
2019-10-10 21:59
这个按权责发生制是需要预提费用的。
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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