小规模纳税人5月份预缴了5个月的租金和管理费,5月份做账是借:管理费用,贷:银行存款,但是管理处是分月把发票开出来,收到发票后,该怎么做账务处理
颖*^_^*
于2019-10-10 22:24 发布 789次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-10 22:26
红冲上月无票支出借银存借管理费用负数
做发票的借管理费用贷银存
你按月交的,对方分月就是按月给你开的是不
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你按月交的,对方分月就是按月给你开的是不
2019-10-10 22:26:55
借:税金及附加
贷:银行存款
2019-01-15 12:11:20
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用
抵减你应交缴纳的增值税
2018-12-26 09:41:30
是的,没有差额是的,有差额就做借管理费用 负数,借银行,一般纳税人按发票做借管理费用 进项税额 贷其他应付款,付款做其他应付款 贷银行,小规模做借管理费用 贷其他应付款,付款做其他应付款 贷银行
2020-04-26 13:47:36
借:管理费用 贷:库存现金
借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
注意小规模纳税人只是用应交税费--应交增值税科目。
2018-12-26 09:31:41
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颖*^_^* 追问
2019-10-10 22:29
郭老师 解答
2019-10-10 22:30