老师,我们给下游企业的返利,应该怎么操作?下游企业 问
你好,这个规范的做法是开红字发票。 答
老师我们公司与国外公司签订进出口技术服务,是我 问
增值税:符合条件的技术服务可能免征,否则按 6% 缴纳。 企业所得税:符合条件的技术转让所得可减免,否则按 25% 缴纳,有税收协定的按协定税率。 附加税费:若交增值税,要交城市建设维护税等附加税费。 印花税:技术服务合同要交印花税,税率万分之三,计税依据看合同金额是否分开列示。 答
老师,员工体检的发票,能走报销吗?还是直接加在工资 问
员工体检的发票,能走报销,按福利费 答
老师好,小规模纳税人,请问股权转让的流程是怎么样 问
你好,这个先做股东会决议,然后去税务局交税,去工商局变更。 答
老师,麻烦问下发放工资时代扣的职工伙食补助款怎 问
记账方式 代扣时:借:应付职工薪酬 - 工资,贷:银行存款、其他应付款 - 代扣伙食补助款。 用于职工灶费用时:借:应付职工薪酬 - 职工福利,贷:其他应付款 - 代扣伙食补助款;同时,借:其他应付款 - 代扣伙食补助款,贷:银行存款(或库存现金)。 个税申报:可以只在工资表申报个税,不发放而直接作为职工灶费用记账,这种方式税务合规,也符合会计核算规定,注意留存相关凭证。 答
您好!请问我是购货方,上月已认证未抵扣的发票(深圳外贸公司,此发票作免抵做退税用),实际并没有退税成功,只做了退税认证。由于品名开错需要重开,但是已做认证只能开具红字发票冲销,收到红字发票之后,次月我方报税申报的时候附表需要怎么填,还要做进项税转出吗?
答: 你开了红票就要进项税转出!
老师好,9开具了红字信息表,但跨月了,对方未给我们开具红字发票,现在申报一定要作进项税转出吗
答: 收到对方的红字发票后,再做进项税额转出处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购买方开具红字发票申请表之后 进项税转出怎么操作
答: 您好,在申报表附表2中的进项税转出--红字信息表转出