送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-11 14:37

是开一份蓝字一份红字,这个金额想抵消最后是0?是一个申报期下面吧?那就不填写,

竹叶青 追问

2019-10-11 14:37

是的

maize老师 解答

2019-10-11 14:38

没有开别的发票么,那就0申报

竹叶青 追问

2019-10-11 14:38

没有,

竹叶青 追问

2019-10-11 14:40

那季报企业说得税报表要填数字吧?

maize老师 解答

2019-10-11 14:41

是的,这个是按你利润表填写,要是查账话,核定是看累计的1-9月开票收入 核定按收入话

竹叶青 追问

2019-10-11 15:01

maize老师 解答

2019-10-11 15:21

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
是开一份蓝字一份红字,这个金额想抵消最后是0?是一个申报期下面吧?那就不填写,
2019-10-11 14:37:04
你好 作废重开发票就可以
2021-08-20 09:25:33
增值税专票吗?购买方认证没有。
2020-04-28 12:44:13
您好,9月增值税要交的。10月负数发票冲减10月的蓝字发票的销售额即可。
2017-10-24 18:03:31
您好!如果是普通发可以这样。如果是专用发票要去税局申请开红字。
2016-12-27 16:51:57
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