送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-11 14:37

你好 是的 也是做业务招待费 增值税专票需要做进项税额转出

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确的
2019-09-03 11:23:53
您好,同学,是的,您的分录正确。
2020-11-12 13:42:32
您好 可以直接这样写分录 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
分录对的 结转到转出未交增值税里面 借进项转出贷转出未交增值税
2019-05-29 16:31:30
你好,等到年末再与销项,进项等明细科目对冲掉就可以了
2018-01-23 15:43:49
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