送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-11 17:05

你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:11

借:应付职工福利费—福利费  贷:银行存款  借:制造费用—福利费 贷:应付职工薪酬—福利费

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:12

我冲减是写借:银行存款  贷:制造费用—福利费

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:13

是不是还要写  借:应付职工薪酬薪酬福利费贷制造费用福利费

meizi老师 解答

2019-10-11 17:13

你好  借:银行存款贷:应付职工福利费—福利费     借:制造费用—福利费 负数贷:应付职工薪酬—福利费负数 这样来做

不能说的秘密 追问

2019-10-11 17:33

谢谢老师  我是小白

meizi老师 解答

2019-10-11 17:39

不客气的 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 都是同一天打款的吗 你把回单一起放着做一笔最终支付成功的分录即可
2020-07-10 12:45:27
你好 你们之前是怎么做分录的 实际业务?
2019-10-11 17:05:18
借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费;借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款
2018-08-27 16:02:37
你好!计入福利费核算就可以
2019-06-28 10:45:23
你好!借:管理费用—福利费 贷:现金 如果你们按固定资产管理 借:固定资产 贷:现金 产生的折旧按月转入借:管理费用—福利费 贷:累计折旧
2016-04-05 15:13:52
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