送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-10-12 09:06

你好
借:其他应付款
贷:其他应收款

Bucx 追问

2019-10-12 09:10

可以直接这样对冲不,

Bucx 追问

2019-10-12 09:14

收到预付卡发票如何入账?可以直接计入管理费用=员工福利不

佟老师 解答

2019-10-12 09:14

可以啊,科目调整只能这样对冲的

Bucx 追问

2019-10-12 09:18

好的,收到预付卡发票如何入账?可以直接计入管理费用=员工福利不

佟老师 解答

2019-10-12 09:19

不可以的,要先做预付账款,再做进费用

Bucx 追问

2019-10-12 09:28

预付款款=
银行存款=

管理费用=员工福利
预付账款=

这样不,这个后面那个管理费用员工福利后面要不要附单据

佟老师 解答

2019-10-12 09:29

要有员工领取的单据作为附件

Bucx 追问

2019-10-12 09:32

就是一张发票预付账款的超市发票 如果是直接送给客户的,这个怎么写分录,要不要附单据啊

佟老师 解答

2019-10-12 09:45

送客户,
预付款款=
银行存款=

管理费用=业务招待费
预付账款=
同样是需要领取单据的

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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