出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

老师,您好,麻烦问一下,我们是软件公司,上个月有一笔收入是预收货款,但是开发票了,就确认收入了,但是因为是预收,所以没有对应的成本,所以暂估了人工成本入账了,也结转损益了 ,那我想这个月不能再冲回暂估的成本了,以后就把总的人工成本减去暂估的这笔确认成本就可以 老师您觉得对吗
答: 你好,你的思路与处理是对的
是的,因为先开出60万发票,接着就是收到了60万的货款,但是货是要下个月才发,我是这样想的,发票开出就是得确认收入,那有收入就对应的有成本,所以现在不知要怎么确认成本
答: 你好 你根据需要发的货来确认成本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们香港成立了一家公司,是越南公司的姐妹公司,就是越南那边会有一部分销售走香港公司这边收款,所以越南开发票开的是香港公司对应客户收款,实际也是香港公司的公账收客户款,那么我们按发票来确认收入,这样的话我们香港公司需要做成本吗。应该怎么做呢
答: 你好,肯定需要有成本的哦

