送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-10-12 10:16

你好 冲别家的应付是这样的 不过你们这样做的理由是什么

小猫不乖 追问

2019-10-12 11:36

老师,还有一个问题,我们找广告公司做的宣传,发票开具6754,专票,实际付款6500,,我应该如何记账

小猫不乖 追问

2019-10-12 11:53

老师?未付的254如何记账啊

答疑苏老师 解答

2019-10-12 12:18

你好 未支付部分计入营业外收入

小猫不乖 追问

2019-10-12 13:43

那老师,营业外收入二级科目呢

答疑苏老师 解答

2019-10-12 14:14

你好 可以计入其他科目

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相关问题讨论
你好 冲别家的应付是这样的 不过你们这样做的理由是什么
2019-10-12 10:16:04
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
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