老师,如果直接从供应商哪里拿货,并没有自己的仓库, 问
你好,你这么做是没错的 答
老师我们有个工厂,在组建当中,购买的材料怎么入账, 问
你好,购买的材料如果用于厂房装修可以计入在建工程,完工后转入固定资产 答
老师,我们是被挂靠方,设立的分公司,去年已经注销了, 问
你好,这个说实话,因为挂靠本身就不合法,所以没有合理合法的方式,一般都是私下处理或者对方开发票给你们。你们按照发票支付。 答
老师请教一下,我们1月开外径证,2月初做异地预缴,2月 问
你好,可抵扣异地预缴的增值税 答
老师,我想问下,我们两个公司自己本身是没有成立工 问
没有问题的,你有这个税种认定,不管你有没有工会,只要有职工就需要缴纳。 答
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银行对公账户管理费用,分录借管理费用-办公费 贷银行存款 对吗
答: 您好!这样做写是对的!
支付了一笔费用,付款时分录:借:管理费用 贷:银行存款 后因户名不符退回重付,分录:借:银行存款 贷:管理费用(退回)重付时:借:管理费用 贷:银行存款 这样对吗?
答: 你好,整个过程是这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师去年公司收到一笔生育补贴之前会计做成了借管理费用-生育金,贷银行存款,导致银行存款出现了贷方余额,现在应该怎么调啊?分录应该怎么做啊?
答: 你好 收到 怎么是做银行贷方 你把之前的分录红冲了 这笔钱是要给员工的吗
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廖佳 追问
2019-10-12 11:47
小洪老师 解答
2019-10-12 11:49