送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-12 14:05

不含税销售额,我是不是要先分录,借:预付账款,贷:现金,然后每个月摊销,借:管理费用-办公费,贷:预付账款 是的

哇哩 追问

2019-10-12 14:16

老师再问下,无票收入的分录怎么写?我们有开专票,有开普票,我是不是可以按照普票的做,然后季度专加普不超过30W就可以?然后申报表是填在哪一行?第2行还是10-12中的哪一行?

maize老师 解答

2019-10-12 14:19

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不含税销售额,我是不是要先分录,借:预付账款,贷:现金,然后每个月摊销,借:管理费用-办公费,贷:预付账款 是的
2019-10-12 14:05:20
你好,摊销时 借;管理费用等科目 贷;累计摊销 金额不大,可以一次性计入费用
2017-07-12 14:16:01
你好,如果已经拿现金付款了,借:管理费用,贷:现金,如果还没有付款的话就走其他应付款
2019-05-13 21:54:40
你好。可以的。先通过预付账款支付,再根据会计收益期间分摊。
2019-03-20 08:08:18
您好!可以的。
2016-12-19 11:04:17
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