- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2019-10-13 21:46
您好,税额不用暂估,来发票时再处理;
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您好,税额不用暂估,来发票时再处理;
2019-10-13 21:46:23
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之前是不是结转到损益了,你可以做借原材料,贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷原材料,这样原材料平了
2020-07-15 10:25:55
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你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
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您好
应付账款摘要栏可以写 购买材料收到发票
2019-05-26 17:40:22
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您好
应付账款摘要栏可以写 购入材料 收到发票
2019-05-26 17:46:33
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2019-10-13 21:50
冉老师 解答
2019-10-13 21:51