送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 07:16

您好
借 成本费用等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款 119000
六月份
借 应付账款 71400
贷 银行存款 71400
剩下的40%挂在应付账款贷方

干净的豆芽 追问

2019-10-14 07:18

5月份收到发票的时候
借 成本费用等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷 应付账款 119000
六月份
借 应付账款 71400
贷 银行存款 71400
这样吗?

bamboo老师 解答

2019-10-14 07:27

是的 就是分别这样写分录

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您好 借 成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款 119000 六月份 借 应付账款 71400 贷 银行存款 71400 剩下的40%挂在应付账款贷方
2019-10-14 07:16:09
你好,一般是签订一个合同,如果有变动,可以签订协议
2016-11-10 16:00:45
你好 修改的话 你需要改合同或者有一个补充协议
2019-08-01 10:06:20
你好 借,预付账款100 贷,银行存款100
2020-06-17 15:52:10
您好,账上根据付款进度确认收入结转成本
2019-09-17 11:46:20
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