老师,租办公室收到对方的专用发票,分录, 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 对吗?
w y ai l s c 134
于2019-10-14 14:00 发布 1274次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-14 14:02
你好,对的,再根据租期将长期待摊费用转入管理费用。
相关问题讨论
您好!你是有进项税额要转出?
2017-12-26 16:34:30
你好,对的,再根据租期将长期待摊费用转入管理费用。
2019-10-14 14:02:00
你们的会计处理不是太规范,未按规定进行处理。
2017-04-06 21:03:56
是的,进项税不用摊销的
2019-10-22 10:37:14
认证后:借:长期待摊费用-装修款-66232.76 应交税金~应交增值税~进项税 10597.24 贷:银行存款-76830
进项税转出,借,长期待摊费用10597.24 贷:应交税金-应交增值税进项税额转出10597.24
2019-05-29 08:24:42
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2019-10-14 14:03
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2019-10-14 14:04