- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 15:54
申报的时候实际享受才做账,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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申报的时候实际享受才做账,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-14 15:54:14

你好,享受什么政策,
2019-07-05 09:25:07

您好,是的,分录为:
借:应交税费-应交增值税(加计抵减税款)
贷:其他收益
2019-04-01 22:22:20

你好,可以的,
2019-11-08 15:11:04

借应交税费-增值税-加计抵减 贷其他收益
2019-04-28 11:06:27
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