- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 18:11
借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
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你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57

你好,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-09 14:17:12

您好,跟普通发票一样处理。
2020-12-07 14:12:17

您好
请问暂估时候分录怎么写的
2020-05-22 11:37:57

你18年汇算清缴调增了吗
2019-10-31 15:35:56
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李呐 追问
2019-10-14 18:16
maize老师 解答
2019-10-14 18:17