送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-14 18:11

借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出

李呐 追问

2019-10-14 18:16

库存商品怎么还是借方啊?

maize老师 解答

2019-10-14 18:17

亲,你看到我写负数么

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你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57
您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08
你好,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-09 14:17:12
您好,跟普通发票一样处理。
2020-12-07 14:12:17
您好 请问暂估时候分录怎么写的
2020-05-22 11:37:57
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