- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 18:11
借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
相关问题讨论

你好 你现在12月就要暂估这个成本 在12月先做账 。到时1月收到发票就可以税前扣除的。 冲暂估按发票实际做
2019-12-30 10:45:57

您好,当时啥也没做吗还是
2023-01-11 23:17:08

借库存商品 贷应付账款,你这个之前做收入吗,19年这个? 你这个成本之前没有做?
2020-04-08 19:09:43

原则上应该使用以前年度损益调整,调2018年账,补交2018年企业所得税
2019-10-31 15:25:45

你好,借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
2021-07-09 14:17:12
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李呐 追问
2019-10-14 18:16
maize老师 解答
2019-10-14 18:17