送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-10-15 10:00

可以的,只要费用是当期负担的,就应该计提

王青梅 追问

2019-10-15 10:01

老师,那怎么做分录呢?

风老师 解答

2019-10-15 10:04

借:成本/费用,贷:其他应付款-预提费用

王青梅 追问

2019-10-15 10:07

老师,发票回来后呢?可以把这个分录红冲,然后借费用,贷现金吗?

风老师 解答

2019-10-15 10:08

是的,发票回来时红冲预提再根据发票重新做就行了

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相关问题讨论
你好这个可以先不冲减
2023-06-08 15:16:40
同学你好 补计提就可以了
2022-02-16 11:14:42
你好,只能是一次性计入了
2016-12-20 17:21:36
您好 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:应付账款-暂估 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付帐款
2021-06-01 14:51:31
你好 是的 年末了先暂估费用去
2019-12-30 16:40:33
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