- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 没有收到发票 可以暂估成本 借原材料 -暂估 贷 应付账款 发票收回后把这个分录冲掉 按发票来做分录就可以了
2019-10-15 11:02:24

借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款
下月初用红字
借:原材料 (红字)
贷:应付账款--暂估应付款(红字)
收到发票
借:原材料(材料采购)
借:应交税费--应交增值税--进项税
贷:银行存款(应付账款)
2019-06-03 11:01:00

你好 那这些产品是要报废处理还是变卖处理
2019-12-02 20:51:16

借;库存商品 贷;生产成本
2017-03-21 16:34:04

以你们的名义定的吗?给你开发票?
2020-01-09 16:57:07
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