送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-15 11:23

您之前收到正数发票,是如何做分录的,请上传一下。

价值观 追问

2019-10-15 11:26

就是正常的采购商品的分录。付款了

张艳老师 解答

2019-10-15 11:28

这个就不对了,之前的是采购商品的发票,现在说的是“服务*销售折扣”二者是不同的,建议先复核一下这个销售折扣发票是否正确。

价值观 追问

2019-10-15 11:32

如果原来也是服务,2个分录这么做

张艳老师 解答

2019-10-15 12:53

这样的话,要做
借:应付账款等
          贷:管理费用等--服务费
                 应交税费--应交增值税(进项税额)

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相关问题讨论
你好,销项发票是没有认证说法的,也不是转出,是直接冲你的销项税的。
2016-10-31 10:12:10
您之前收到正数发票,是如何做分录的,请上传一下。
2019-10-15 11:23:14
你好,取得进项负数发票这样做分录 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-14 14:16:03
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数。
2021-04-15 18:12:10
你好,做之前的相反分录就可以了
2018-05-15 11:37:39
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