老师,我想问下,我们是季报小规模,处置了一辆小车,二手车市场开票是12000(固定资产清理后营业外收入3860),我们这个季度主营业务收入25万,我申报增值税的时候 1、按25万+11650(12000不含税额)申报, 2、按25万+3860(营业外收入)申报 应该按哪个金额申报增值税呢?
温暖的篮球
于2019-10-15 12:09 发布 769次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-15 12:10
要按25万+11650(12000不含税额)申报的
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您好, 计入营业外收入
2024-03-20 21:35:32
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要按25万+11650(12000不含税额)申报的
2019-10-15 12:10:13
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是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
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您好,增值税申报的时候的收入应该是指您上月的全部收入。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-16 14:02:07
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这个属于真实业务导致的不一致 没有关系
2019-07-08 15:37:50
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